关于2017年度财务决算有关事项的通知
作者:admin    上传时间:2017-11-07  访问量:

校内各单位:

为保证2017年度财务决算工作顺利进行,现将年终财务决算的有关事项通知如下,请遵照执行。

1.抓紧支出预算执行,特别是专项经费支出预算的执行,确保款项及时支付。上年结转的政府采购项目须于年底之前支付完毕,否则,如由于未及时支付导致资金被财政收回,将根据相关规定追究相关部门和人员责任;已完成的专项工程要尽快办理工程决算,并及时清算工程款;已采购的设备要及时办理验收手续,及时支付设备款;通知供应商、服务商及时和学校办理结算手续;饮食中心、资产公司要及时和校内各相关单位办理各项结算。

2.抓紧收入预算执行,确保应收尽收。请各学院督促学生及时交清学费;有创收的单位请核实各校外办学点的欠费情况,并通知校外办学点于1130之前结清学费,否则将影响欠费学生的正常毕业。根据工作安排,请各学院于1130之前到计财处收费管理科办理本年度分成事宜,逾期不再办理。

3.三公经费当年必须结账,不得跨年报销。按省财政要求:三公经费指标年底必须清零,不得结转。因此,公务接待费、因公出国费、公务用车购置、运行及维护费、会议费(我校承办的会议)、培训费等经费必须在本年度办理报销或冲账手续,不得跨年报销。若因报账时滞不能报账的,由报销人或单位自行负责。

4.及时报销相关账务。根据规定,只能报销两个自然年度内的发票,超过期限的票据一律不予报销。例如:2018年就只能报销20172018两年的票据,即201811起只能报销201711以后发生的票据。

5.及时办理借款核销。按照要求,当年借款需在当年结清,不得延期或跨年借款。借款情况表随本通知一并下发各单位,请各单位务必通知并督促相关人员认真核对并于1130前完清冲借支或还款手续。未在规定时间内还清借款又未办理延期手续的,将按有关规定对责任人及单位进行处理。

6.及时办理票据核销。凡领有财政票据和税务发票的单位及个人,请于1215前到计财处办理核销手续,对不及时办理核销手续影响学校申购票据,造成学校票据周转困难的,将按有关规定对责任人及单位进行处理。

7.认真核实账务。请各经费项目负责人自行或安排专人及时登录计财处网站核实本单位(项目)经费收支明细账,尤其注意有无下错项目问题。若发现问题,请及时到计财处更正。

8.做好固定资产盘点核对工作。请国有资产管理处做好固定资产清理、核对、计提折旧等相关事宜,确保账账相符,账实相符。

9.做好材料盘存及出库工作。请国有资产管理处、基建处、后勤处、教材发行中心和校医院等单位及时对物资、材料及药品库存进行盘存,并将盘存结果在规定时间前书面报告计财处财务科对帐。对已经出库的各种物品要及时办理出库手续,并于1215之前交计财处财务科进行帐务处理。

10.做好新版报销凭证使用准备工作。201811起,我处将启用A4版本的粘贴单、差旅单等各类报销单据,届时教职工可在网上下载填写并打印相关报销单据,请教职工提前做好准备。关于2018年票据粘贴的规范要求,请关注我处随后的通知。

11.决算期间时间安排。

2017年度扎帐时间及2018年开账时间待定。根据往年惯例,年终决算时间一般自当年12月中旬开始。具体时间将根据省财政厅、省教育厅相关工作安排另行通知。

12.联系电话:

财务科2568670

计划科2568671

 

附件:

1.暂付款催款单

 

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20171031

 

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